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《中國內部審計雜志》部級期刊

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《中國內部審計》雜志由中國內部審計協會主管,中國內部審計協會主辦,獲正式刊號(CN 11-4068/F,ISSN 1004-8278)。本刊創刊于1997年,月刊,B5開本,郵發代號80-485。其辦刊宗旨是報道經濟領域的最新研究成果,反映經濟學科的發展趨勢,引領經濟學科發展的前沿,并促進經濟事業的發展。
¥234.00
全年訂價
月刊
出版周期
11-4068/F
國內刊號
1004-8278
國際刊號
預計審稿周期:1個月內
雜志簡介 期刊榮譽 歷史收錄 學術熱點 期刊文獻 相關雜志

中國內部審計雜志簡介

主管單位:中國內部審計協會
出版周期:月刊
出版語言:中文
主辦單位:中國內部審計協會
國際刊號:1004-8278
類別:經濟
創刊時間:1997
國內刊號:11-4068/F
全年訂價:¥ 234.00
出版地區:北京
曾用名:審計研究資料
郵編:100873

《中國內部審計》是一本由中國內部審計協會主辦的經濟學術刊物,該雜志為月刊,面向國、內外公開發行。主要報道經濟相關領域的研究成果與實踐,該雜志的創辦有利于國內外同行探討有創新的學術觀點,加強國內外同行學術交流。本刊將及時推出該領域的新理論、新技術、新成果,使國內外同行能及時、方便地查閱、引用,為經濟研究事業的發展作貢獻。

《中國內部審計》雜志一級發文領域主要有:經濟管理、文化科學、政治法律、文學、自動化與計算機技術、醫藥衛生、歷史地理、社會學、環境科學與工程、建筑科學。二級發文領域主要有:經濟管理 / 國民經濟、經濟管理 / 會計學、經濟管理 / 產業經濟、經濟管理 / 企業管理、經濟管理 / 金融學、文化科學 / 教育學、政治法律 / 政治學、文化科學 / 高等教育學、經濟管理 / 財政學、文學 / 中國文學。該雜志與時俱進,開拓進取,保持優勢,敢于爭先,開設了卷首、研究_視點研究、研究_理論思考、實務_方法探究、實務_經驗分享、實務_案例分析、風采紀實、兼收并蓄_國家審計、兼收并蓄_廣角觀察、兼收并蓄_錦言文苑等欄目,反映經濟領域科研成果和經濟實踐經驗,為經濟工作者和研究人員提供業務交流和學術成果的發布平臺。

中國內部審計期刊榮譽

中國內部審計歷史收錄

  • 北大核心期刊(2011版)
  • 中國人文社科核心期刊

學術熱點分析

影響因子和被引次數

期刊他引率和平均引文率

影響因子:指某一期刊的文章在特定年份或時期被引用的頻率,是衡量學術期刊影響力的一個重要指標。影響因子越高,代表著期刊的影響力越大。

被引次數:指某篇論文在一定時間內被引用的次數。被引用次數越多,說明這篇論文影響力越大,論文的分量越高。

期刊他引率:指此期刊全部被引用次數中,被其他刊引用次數所占的比例。具體算法是:他引率= (被其他刊引用的次數) / (期刊被引用的總次數)。

平均引文率:指在某一期刊上發表的論文被引用的平均次數。它是研究、學術績效和研究出版物發表質量的重要指標。

主要資助項目分析

序號 資助項目 文獻量
1 國家社會科學基金 24
2 國家自然科學基金 23
3 教育部人文社會科學研究基金 21
4 江蘇省教育廳哲學社會科學基金 12
5 江蘇省“青藍工程”基金 9
6 天津市哲學社會科學研究規劃項目 8
7 江蘇高校優勢學科建設工程資助項目 6
8 山東省高等學校人文社會科學研究計劃項目 4

主要資助課題分析

序號 資助課題 文獻量
1 國家自然科學基金(71372033) 4
2 江蘇高校優勢學科建設工程資助項目(YSXKKT18) 4
3 江蘇省教育廳哲學社會科學基金(09SJB630038) 4
4 北京市教育科學“十二五”規劃重點課題(ADA11085) 2
5 國家自然科學基金(71201086) 2
6 江蘇高校優勢學科建設工程資助項目(PAPD) 2
7 江蘇省“青藍工程”基金(2010) 2
8 教育部人文社會科學研究基金(10YJA790050) 2

主要發文機構分析

序號 機構名稱 發文量
1 中國人民銀行 278
2 中國內部審計協會 231
3 中華人民共和國審計署 175
4 南京審計大學 127
5 《中國內部審計》編輯部 115
6 中國建設銀行 93
7 中國石油天然氣集團公司 84
8 中國石油化工集團公司 76

相關發文主題分析

序號 相關發文主題
1 審計;銀行;內部審計;央行;人民銀行
2 審計;內部審計;IIA;審計工作;審計師
3 審計;內部審計;企業;審計工作;國家審計
4 審計;內部審計;企業;實務;舞弊
5 審計;內部審計;董事;審計工作;董事長
6 審計;銀行;商業銀行;內部審計;內部控制
7 審計;內部審計;企業;油田;大慶油田
8 審計;內部審計;企業;審計工作;會計

中國內部審計期刊文獻

  • 以問題促整改以整改促發展 作者:周慶西;天津師范大學內部審計研究所;
  • 改革開放以來產權制度的變遷與內部審計的發展 作者:白尚永;審計署內部審計指導監督司; 100830;
  • 企業風險管理框架用于解決環境、社會和治理(ESG)相關風險的指南(二) 作者:曾繁榮(編譯);中國人民銀行贛州市中心支行; 341000;
  • 聚類分析視角下審計對象分類與抽樣研究 作者:李鋒;交通銀行總行審計監督局; 200120;
  • 基于聲譽視角的內部審計師與管理層博弈分析 作者:王琴; 楊申冬; 何云; 陳琳;四川師范大學商學院; 610101;
  • 中央銀行風險導向內部審計模式的構建與實踐 作者:中國人民銀行廣州分行內審課題組; 繆鐵文; 劉舉達; 范良軍; 顏雄兵; 鐘傲霜; 蔡麗玲; 劉嘉穎; 趙濱;中國人民銀行廣州分行; 510000;
  • 基于Hadoop技術的商業銀行數據審計模式研究 作者:張博宇;天津農商銀行; 300203;
  • 層次分析法在醫院建設項目委托跟蹤審計質量評價中的運用 作者:蘇昱霖; 顧霞;四川省腫瘤醫院; 610041;

中國內部審計在線訂購

全年訂價:¥234.00  月刊

主辦單位:中國內部審計協會

,地址:北京市海淀區中關村南大街1號,郵編:100873。

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